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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 0375 del 30.03.2013 (Cartucce inchiostro stampanti Uffici di Segreteria)</oggetto>
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          <ragioneSociale>ECOFFICE di Zannolfi Matteo</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1935/13 DEL 23/12/2013  (n. 1 disco fisso e n. 2 gruppi di continuità per PC Uffici)</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 293 del 26/04/2013 (Cancelleria plessi scuola dell'infanzia per mostre di fine anno)</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 73/2013 del 25.10.2013 (Materiale refrattario forno ceramica sede Virgilio)</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 451/2013 DELL'11.12.2013 (N. 2 PC DESKTOP  CON MONITOR)</oggetto>
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          <ragioneSociale>Y2 INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 751/13 del 18.4.2013 (mouse aula informatica plessi "Colli" e "Virgilio"</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 1159/2013 del 16.4.2013 (Materiale di pulizia)</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1300.10</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 45 del 6.3.2013</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO COPY SAS di Valletta Luca &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLLLCU75H19G482U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO COPY SAS di Valletta Luca &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>115.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 543/2013 DEL 9.12.2013 (Lavori di adeguamento LIM aula lingue)</oggetto>
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          <ragioneSociale>BOOKSERVICE srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01271420430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOOKSERVICE srl</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15/13 del 26.2.2013 (materiale tecnico specialistico: punte, lucchetti, catenacci)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA CASALINGHI D'INNOCENTE ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01338030685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CASALINGHI D'INNOCENTE ROBERTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 4384/2013 DEL 27/11/2013 (MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO)</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01773880685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CARTA di Papa Amedeo &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>978.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>978.15</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 1188 del 15.10.2013  Lettura copie fotocopiatrici in noleggio e costo copie PERIODO GIUGNO/SETT. 2013</oggetto>
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          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURA N. 40/40059 DEL 28.9.2013 (TIMBRI E CANCELLERIA)</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>147.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3308E3F9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 728 del 19.6.2013 (Noleggio fotocopiatrici e costo copie al 19.6.2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1789.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1789.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3408DAEC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione prestazione di lavoro autonomo occasionale relativa ad attività di laboratorio Progetto "Aree a rischio e a forte processo immigratorio" - anno scol. 2012/2013  - (Notula n. 1 del 29.04.2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHRPLA75H43G438W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARETTI  PAOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRPLA75H43G438W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARETTI  PAOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z380B76622</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1302 del 30.9.2013 (Software adobe acrobat XI )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01538680685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C09E33BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 45 del 24.5.2013 (Sostituzione n.1 vetro scorrevole sede Virgilio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVCPLA51D07G482H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA BAVECCHI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVCPLA51D07G482H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA BAVECCHI snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F088E535</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 46/13 dell'1.3.2013 (treppiede +Secure Digital 16 GB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02145480691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIZAR SOLUTIONS SNC di BUCCI SERGIO &amp; SCIOLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02145480691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIZAR SOLUTIONS SNC di BUCCI SERGIO &amp; SCIOLI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0905547</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 19 del 10.4.2013 (Corso sci e rimborso viaggio alunni scuola primaria dal 18.03.2013 al 21.03.2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRDVIO66C27B722N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scuola  Sci  "BLOCK HAUS"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRDVIO66C27B722N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scuola  Sci  "BLOCK HAUS"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9057.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4109080F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40 del 6.3.2013 (Cancelleria Uffici)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLLPRI48S09G482E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLETTA PIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLLPRI48S09G482E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLETTA PIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4409B2778</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 130/01/2013 dell'8.5.2013 e fattura n. 136/01/2013 del 15.5.2013 (Noleggio pullman per visite didattiche a VASTO -  PUNTA ADERCI  giorni 7 e 16 maggio 2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DBTNTN57P05L263X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI BATTISTA ANTONIO - Noleggio pullman</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DBTNTN57P05L263X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI BATTISTA ANTONIO - Noleggio pullman</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>702.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>772.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z460BAFAB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2862013001355 del 29/9/2013 (materiale di educ. fisica VIRGILIO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z490BFD2D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1668/13 del 24/10/2013 (n. 8 access point per rete scolastica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193820683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL SYSTEM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193820683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL SYSTEM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A0A9AE0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 117 del 2.7.2013 (Cancelleria Uffici)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLLPRI48S09G482E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLETTA PIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLLPRI48S09G482E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLETTA PIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A0C7056A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.235/13 DEL 21.11.2013 (N. 5 TARGHE PER PLESSI SCOLASTICI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02299880696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STAMPA DIGITALE S.A.S di F. De Dominicis &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02299880696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STAMPA DIGITALE S.A.S di F. De Dominicis &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C0788B2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.1386/2013 del 04.01.2013 (Manutenzione, assistenza, rinnovo licenze software programmi ARGO anno 2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Software srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Software srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C0B4E565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 482 del 30.9.2013  e fattura n. 483 del 30.9.2013 (Arredi scolastici plessi Virgilio. Colle Innamorati e Bosco)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVRME33B03C632K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVRME33B03C632K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2830.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2830.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4E08351C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 67 del 21.01.2013 (Manutenzione fotocopiatrice plesso BOSCO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z500BE5077</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.443/00 DEL 15.11.2013 (MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04517310282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIESSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04517310282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIESSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>713.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>713.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E08C2DFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Codice cliente 115105 -  Saldo fattura n. 201300315-03-4-C del 25.01.2013 (5° aggiornamento strumenti di supporto per studenti con DSA e ADHD)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z610B7C872</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 13 DEL 13.12.2013 (Servizio di Pre, Post e Doposcuola - Periodo SETTEMBRE DICEMBRE 2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01768400689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MINERVA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01768400689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MINERVA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4482.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5258.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z630BBFE85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40/41573 del 2.10.2013 (Pennarelli per lavagne)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6409D2131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.202 del 23.5.2013  (Stampati per esame di licenza media a.s. 2012/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTGPP52A14G438P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche CANTAGALLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTGPP52A14G438P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche CANTAGALLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z640CC76CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 365 DEL 10/12/2013 (Cartucce per fax e stampanti)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNNMTT77E18Z112D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFFICE di Zannolfi Matteo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNMTT77E18Z112D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFFICE di Zannolfi Matteo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z650A4D725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 154 del 2.7.2013 (Sussidi didattici alunni disabili scuola primaria Colli a.s. 2013/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSCGPP40S02F942I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PRODUZIONE EDITORIALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSCGPP40S02F942I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO PRODUZIONE EDITORIALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z660B48479</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.3041 del 4.9.2013 (Carta per fotocopie)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01916890690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTVCN54E13D494S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01916890690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1009.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1009.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z660CF0F1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 464/2013 DEL 17.12.2013 (N. 4 MONITOR PER PC 21,5")</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750440685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Y2 INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750440685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Y2 INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F0A49E08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 207 e fattura n. 208 del 28.6.2013 (Materiale didattico di facile consumo e sussidi didattici a.s. 2013/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLSLCU64P68F747W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLSLCU64P68F747W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Lucia Pelusi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1313.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1313.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7208BC399</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 18 del 10.04.2013 (Corso sci e rimborso spese viaggio  alunni scuola media Virgilio dal 27.2.2013 al 2.3.2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRDVIO66C27B722N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scuola  Sci  "BLOCK HAUS"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRDVIO66C27B722N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scuola  Sci  "BLOCK HAUS"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18450.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22325.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z730CD982A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 549/2013 DEL 20.12.2013 (TESTI ED. ERICKSON)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01271420430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOOKSERVICE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01271420430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOOKSERVICE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 47 del 27.04.2013  - Noleggio pullman viaggi  di istruzione a VASTO (PUNTA ADERCI) nei giorni 26 e 27 aprile 2013 - Cl. 1^ sezz- B-C-F-G VIRGILIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGMRZ59M14F646H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGERI MAURIZIO - NOLEGGIO PULLMANS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGMRZ59M14F646H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGERI MAURIZIO - NOLEGGIO PULLMANS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>971.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1068.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z760A44B99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7822 del 28.6.2013 e fattura n. 7959 del 3.7.2013 (Materiale di facile consumo alunni e sussidi didattici a.s. 2013/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1111.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1111.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z770955141</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9 (S.M. VIRGILIO) ESAME KET DEL 16 MAGGIO 2013 - N. 33 CANDIDATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1985.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1985.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z770CF7D98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 231 DEL 10.12.2013 (CANCELLERIA PER UFFICI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLLPRI48S09G482E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLETTA PIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLLPRI48S09G482E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLETTA PIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z780A455F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 315.017  e fattura n. 315.018  del 17.06.2013 (Materiale facile consumo e sussidi alunni scuola primaria e scuola dell'infanzia)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - CENTRO DIDATTICO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5119.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5119.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A0BC342C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 82/13 del 30.9.2013 (materiale tecnico-specialistico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01338030685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CASALINGHI D'INNOCENTE ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01338030685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CASALINGHI D'INNOCENTE ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D0BF7F34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 58/2013/A del 17.10.2013  (Riparazione forno ceramica sede Virgilio )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00942530700</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEC snc di Gianfrancesco F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00942530700</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEC snc di Gianfrancesco F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E0A4AD40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.428 e fattura n. 429 del 12.6.2013 (Materiale facile consumo e sussidi didattici alunni)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTVCN54E13D494S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTVCN54E13D494S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F0B85644</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG. Z8F0B85644 - Polizza N. 16471 - ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9 (SCUOLA MEDIA VIRGILIO) - PREMIO ASSICURAZIONE ANNO SCOL. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCSRN71D59E472D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCSRN71D59E472D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2525.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2525.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9309A04F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 734/13 del 29/04/2013  (n. 2 Pannelli in materiale plastico disciplina arte e immagine)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00744870585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00744870585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970AE6625</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.40/28814 del 25.7.2013 (Registri scuola dell'infanzia e primaria a.s. 2013/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z980AE656F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8852 del 28.8.2013 (sussidi alunni Progetto Educazione stradale)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990806D23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00002/01/2013 del 24.01.2013 (Viaggio di istruzione a ROMA il 24.01.2013 - Cl. 3^A e 3^F Virgilio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045400684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRENTANIA TOURS SAS -</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01045400684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRENTANIA TOURS SAS -</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D088A166</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8P00025554 del 9.1.2013 - Canone ADSL plesso COLLI 1° bimestre 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9D0C89449</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.294/01/2013 DEL 17.11.2013  (NOLEGGIO PULLMAN VISITA AL PORTO DI ORTONA IL 15.11.2013- CLASSI 3^A E 3^B VIRGILIO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DBTNTN57P05L263X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI BATTISTA ANTONIO - Noleggio pullman</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DBTNTN57P05L263X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI BATTISTA ANTONIO - Noleggio pullman</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA2088A2BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 31 del 10.01.2013 (Visita fiscale dipendenti pubblici MARZO 2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02307130696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA ASL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02307130696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA ASL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20BED948</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1185 del 15.10.2013 (Riparazione fotocopiatrice Konica 360 sede Virgilio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30CA22FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 116 DEL 12.12.2013 (Lavori di adeguamento aule per installazione LIM presso il plesso scuola primaria BOSCO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143410690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFONET di PELLICCIOTTA PARIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143410690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFONET di PELLICCIOTTA PARIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA5070080B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1 del 18.2.2013 (Servizio pre-post e dopo scuola Mesi di NOVEMBRE, DICEMBRE 2012 e GENNAIO 2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01908370685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE "IL SENTIERO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01444670689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE "PARCO DEL SOLE"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01768400689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MINERVA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01768400689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MINERVA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6068.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7060.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA70A523C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine CW123202-0 - Canone servizio hosting con dominio Periodo GIUGNO 2013/MAGGIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALICOM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALICOM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB10896405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 200 del 13/2/2013 (Manutenzione fotocopiatrice plesso BOSCO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zbf0d0ba15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 100/13 DEL 2.12.2013 E FATTURA N.105/13 DELL'11.12.2013 (Materiale tecnico specialistico manutenzione plessi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01338030685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CASALINGHI D'INNOCENTE ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01338030685</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CASALINGHI D'INNOCENTE ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD083A214</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 376 del 26.3.2013 (Canone noleggio  fotocopiatrici sede Virgilio Periodo Gennaio/Marzo 2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD109BF427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 318 del 7.05.2013 (pennarelli per lavagna  e ghiaccio mono uso)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTVCN54E13D494S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTVCN54E13D494S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MONTEFUSCO snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD708B41F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21/13 del 18/3/2013 - Viaggio di istruzione a GIRONA  (BARCELONA) dal 21 al 25 aprile 2013 (Quota pacchetto Volo + Hotel)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCFNC62E01G482N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTOUR di MARCANTONIO FELICIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCFNC62E01G482N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTOUR di MARCANTONIO FELICIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>601.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>601.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0A49DBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3057 del 10.6.2013  (Sussidi didattici scuola primaria BOSCO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDF08E8B62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fttura n. 137 del 7.3.2013 (Cavo di rete + multiprese)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEAM SERVICE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572050688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEAM SERVICE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE20B122CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 341 del 17.9.2013 (Registri scuola media)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTGPP52A14G438P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche CANTAGALLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTGPP52A14G438P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche CANTAGALLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>882.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE9066D799</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13 del 3.01.2013 (Copie eccedenti Periodo SETT./DIC. 2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE90B4E58D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 367/00 del 30.09.2013 (Paraspigoli plesso BOSCO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04517310282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIESSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04517310282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIESSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>253.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA09AC9F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota adesione rete Azione "PEGASO" - Anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91111430681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO TECNICO STATALE "ATERNO-MANTHONE'"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91111430681</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO TECNICO STATALE "ATERNO-MANTHONE'"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0B83386</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 259 del 17/9/2013 (Cartucce e toner stampanti e fax)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNNMTT77E18Z112D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFFICE di Zannolfi Matteo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNMTT77E18Z112D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFFICE di Zannolfi Matteo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0820A8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.83 del 21.01.2013 (Toner fotocopiatrice Konica Minolta 350 sede Virgilio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF00888D9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conto contrattuale n. 31078839-001 - Liquidazione spese postali mese di NOVEMBRE 2012 e mese di DICEMBRE 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SpA - area Logistica Territoriale ALT CENTRO PESCARA - Inc.Cont.Cred.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SpA - area Logistica Territoriale ALT CENTRO PESCARA - Inc.Cont.Cred.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10C880C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 13/1/595 DEL 30.11.2013 (MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE  DALL'1.12.2013 AL 30.11.2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINIT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINIT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF209B3AEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.59 dell'8.5.2013 - Noleggio pullman per viaggi di istruzione a VASTO (PUNTA ADERCI) giorni 6 e 8 maggio 2013 (Classi 1^C-D BOSCO e 1^ A-D- VIRGILIO9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGMRZ59M14F646H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGERI MAURIZIO - NOLEGGIO PULLMANS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGMRZ59M14F646H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGERI MAURIZIO - NOLEGGIO PULLMANS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>785.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>863.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80A4AD63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2162/13 DEL 12.12.2013 (N. 6 PANNELLI IN PVC  - 1000x2000 mm.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00744870585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00744870585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90AE6711</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40/28816 del 25/7/2013 ( Bandiere e cancelleria Uffici di Segreteria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
