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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-24</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2012</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.icpescara9.it/avcp/contratti2012.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 86/12 del 30.11.2012 (materiale tecnico specialistico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA CASALINGHI D'INNOCENTE ROBERTO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 161 del 19.12.2012  (Lavori per collegamento via cavo aula informatica al Firewall di Segreteria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFONET di PELLICCIOTTA PARIDE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 40/60577 del 10/12/2012 e fattura n. 40/60771 dell'11/12/2012 (</oggetto>
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      <oggetto>TENDA VENEZIANA UFFICIO COLLABORATORE DS</oggetto>
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          <codiceFiscale>PRSDRA67L26G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA PERSIANI di Persiani Dario</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 133 del 23.11.2012 (Viaggio a PRETORO CL. 3^ VIRGILIO IL 23.11.2012)</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGMRZ59M14F646H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGERI MAURIZIO - NOLEGGIO PULLMANS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>330.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Saldo fattura FA-2012 n. 2229 del 3/12/2012 (visite fiscali ex Scuola Media "Virgilio-Carducci-Montale".  proff. Lazzerini Biancamaria e Terra Michelina assenze mese di Dicembre 2011)</oggetto>
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          <codiceFiscale>02307130696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA ASL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
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      <oggetto>Cartucce e toner per stampanti</oggetto>
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          <ragioneSociale>ECOFFICE di Zannolfi Matteo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNMTT77E18Z112D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFFICE di Zannolfi Matteo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>183.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 156 del 14.12.2012 (cancelleria + lavagne in sughero Ufficio Segreteria)</oggetto>
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          <ragioneSociale>VALLETTA PIERO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01972490682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLETTA PIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>236.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattur an. 12/1/637 del 30.11.2012 (Sistema di rilevazione presenze personale ATA)</oggetto>
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          <codiceFiscale>01771370226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WINIT srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1370.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1370.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 22 del 19.12.2012 (mt. 100 cordone per comando veneziana mm. 50)</oggetto>
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          <codiceFiscale>PRSDRA67L26G482K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA PERSIANI di Persiani Dario</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CONFERMA ORDINE N. 229471 DEL 7/11/2012(SUSSIDI DIDATTICI PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA)</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2790.17</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 1929 del 29.11.2012 (Manutenzione fotocopiatrice KONICA MINOLTA 350 sede Virgilio)</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
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      <oggetto>ADESIONE ABBONAMENTI RIVISTE A.S. 2012/2013: SCUOLA MATERNA - SCUOLA ITALIANA MODERNA - SCUOLA E DIDATTICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA SCUOLA SpA</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cartucce e toner per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>ZNNMTT77E18Z112D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFFICE di Zannolfi Matteo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNMTT77E18Z112D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFFICE di Zannolfi Matteo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>858.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>858.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF707BD857</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91116960682</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" - PESCARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2041 del 13.12.2012 (Riparazione fotocopiatrice  scuola primaria Bosco)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. DI PAOLO srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
